ข้อมูลทางการเงิน
สรุปผลการดำเนินงาน (GAAP ของญี่ปุ่น)

รุปผลการดำเนินงาน

ด้านล่างนี้เป็นสรุปผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และสามเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

สรุปข้อมูลทางการเงินรวม

(พันล้านเยน)

ภายใต้แผนบริหารจัดการระยะกลางปีงบประมาณ 2569 “ปี 2569 เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และละเอียดอ่อน” แผนบริหารจัดการระยะกลางสามปี ซึ่งกำหนดให้สิ้นสุดในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ฟูจิ อิเล็คทริค กำลังดำเนินนโยบายพื้นฐานในการพัฒนาคุณค่าขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นที่ผลกำไรเป็นหลัก ด้วยนโยบายนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการทำกำไร การส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโต และการเสริมสร้างรากฐานการบริหารจัดการ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีกำไรและเสริมสร้างโครงสร้างการบริหารจัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานรายงานต่างๆ ควบคู่ไปกับการเปิดตัวแผน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของแผน การปรับโครงสร้างครั้งนี้ประกอบด้วยการโอนย้ายธุรกิจก่อสร้างอุปกรณ์ไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงาน เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานของระบบ และการโอนย้ายธุรกิจชิ้นส่วน ED&C ไปยังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเอื้อต่อการสร้างความร่วมมือ

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มมีความคลุมเครือมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคพลังงาน การผลิต และศูนย์ข้อมูลยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งแวดล้อม (Green Transformation) ที่มุ่งเป้าไปที่การลดคาร์บอน และความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการแพร่กระจายของ AI เชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกลก็ฟื้นตัวเช่นกัน แต่ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ฟูจิ อิเล็คทริค ได้เดินหน้าขยายการดำเนินงานของโรงงานและระบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่เชื่อถือได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเหล็กและวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ สถานที่ผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไร นอกจากนี้ บริษัทยังได้เริ่มเพิ่มกำลังการผลิตสวิตช์เกียร์และชุดควบคุม แผงจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และสวิตช์เกียร์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแผนการลงทุนด้านทุนสำหรับเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) โดยพิจารณาจากความผันผวนของความต้องการ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต

ยอดขายสุทธิ

ยอดขายของโรงงาน ระบบ และการดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสุทธิรวมในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้น 11,500 ล้านเยน หรือ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ที่ 247,900 ล้านเยน

รายได้จากการดำเนินงาน รายได้ปกติ และกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่

แม้ว่ากำไรจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับความพยายามในการเพิ่มทุนมนุษย์ รวมถึงราคาวัตถุดิบที่สูง แต่กำไรโดยรวมกลับได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของความต้องการใช้เครื่องจักรและระบบ ราคาขายผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และกิจกรรมการลดต้นทุน ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 0.8 พันล้านเยน เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.81 หมื่นล้านเยน ขณะเดียวกัน กำไรปกติลดลง 0.9 พันล้านเยน เหลือ 1.73 หมื่นล้านเยน เนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวย และกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง 0.6 พันล้านเยน เหลือ 1.09 หมื่นล้านเยน

ผลการเงินรวมตามกลุ่ม

พลังงาน

ในกลุ่มพลังงาน ยอดขายสุทธิและกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจการจัดการพลังงานและธุรกิจแหล่งจ่ายไฟฟ้าและระบบอำนวยความสะดวก

  • ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากผลประโยชน์จากโครงการพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นถูกหักล้างด้วยปัจจัยลบที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่

  • ในธุรกิจการจัดการพลังงาน ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการระบบแบตเตอรี่สำรอง และโครงการขนาดใหญ่สำหรับอุปกรณ์สถานีย่อยสำหรับการผลิตไฟฟ้าและการใช้งานทางอุตสาหกรรม

  • ในธุรกิจแหล่งจ่ายไฟและระบบสิ่งอำนวยความสะดวก ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูล

  • ในธุรกิจก่อสร้างอุปกรณ์ ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องมาจากโครงการขนาดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ความแตกต่างในความสามารถในการทำกำไรระหว่างโครงการ และประโยชน์ของกิจกรรมลดต้นทุน

อุตสาหกรรม

ในกลุ่มอุตสาหกรรม ยอดขายสุทธิและกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องมาจากความต้องการที่สูงขึ้นในธุรกิจระบบอัตโนมัติและธุรกิจส่วนประกอบ ED&C ประกอบกับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจโซลูชันไอที

  • ในธุรกิจส่วนประกอบระบบอัตโนมัติในโรงงาน ยอดขายสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่ายอดขายอินเวอร์เตอร์แรงดันต่ำจะเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการกลับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

  • ในธุรกิจระบบอัตโนมัติ ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการระบบควบคุมการขับเคลื่อนและระบบควบคุมการวัดที่เพิ่มขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่

  • ในธุรกิจโซลูชันทางสังคม ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากความต้องการระบบขนส่งที่เพิ่มขึ้น

  • ในธุรกิจส่วนประกอบ ED&C ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากความต้องการที่ฟื้นตัวเล็กน้อยจากผู้ผลิตเครื่องจักรสำเร็จรูป ขณะที่ผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจากผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

  • ในธุรกิจโซลูชันไอที ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี ตามการเติบโตของโครงการขนาดใหญ่จากภาคการศึกษา

สารกึ่งตัวนำ

ในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ยอดขายสุทธิของเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากอุปสงค์ในต่างประเทศที่อ่อนแอและอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส่งผลเสีย ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์จากการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศสำหรับเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ยอดขายสุทธิของเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส่งผลเสียถูกหักล้างด้วยอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของเซมิคอนดักเตอร์สำหรับพลังงานหมุนเวียนและการใช้งานอื่นๆ ในต่างประเทศ แม้ว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานกลับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และผลกระทบจากอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส่งผลเสีย

การจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  • ในธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องมาจากความต้องการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศลดลง

  • ในธุรกิจการจัดจำหน่ายในร้านค้า ยอดขายสุทธิและผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าความต้องการอุปกรณ์ตกแต่งร้านค้าจะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการปรับปรุงร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากการฟื้นตัวจากแนวโน้มความต้องการพิเศษสำหรับเครื่องจ่ายเงินทอนอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการออกธนบัตรกระดาษรูปแบบใหม่ในญี่ปุ่นและมีส่วนสนับสนุนผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเทียบเท่าก่อนหน้า

Note:

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่รวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรมที่ต้องรายงาน การเปรียบเทียบแบบปีต่อปีใช้ตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

พยากรณ์ปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

การคาดการณ์ผลประกอบการทางธุรกิจรวมในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 มีดังนี้
นอกจากนี้ การคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถือว่าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 140 เยน, 1 ยูโร = 154 เยน, 1 หยวน = 19.8 เยน

(ประมาณการรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568)

(พันล้านเยน)

(อ้างอิง: การคาดการณ์รวมสำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 จำแนกตามกลุ่ม)

(พันล้านเยน)

(ประมาณการรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569)

(พันล้านเยน)

(อ้างอิง: การคาดการณ์แบบรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำแนกตามกลุ่ม)

(พันล้านเยน)

ผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาส

สรุปรวม

(พันล้านเยน)

2025/3

2026/3

(ล้านเยน)

ยอดขายสุทธิตามกลุ่ม

(ล้านเยน)

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน

(ล้านเยน)

วัสดุ IR ล่าสุด

ติดต่อเรา